Erfolgsrechnung

Budget 2026 Budget 2025 Budget 2024
0 Allgemeine Verwaltung -888’980.00 -758’160.00 -818’973.35
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit -459’840.00 -446’390.00 -378’534.46
3 Kultur, Sport und Freizeit -237’750.00 -243’050.00 -230’435.15
4 Gesundheit -677’580.00 -638’680.00 -598’770.80
5 Soziale Sicherheit -1’351’450.00 -1’244’080.00 -1’017’478.23
6 Verkehr -990’210.00 -1’016’850.00 -1’306’803.69
7 Umweltschutz und Raumordnung -350’790.00 -306’970.00 -249’588.23
8 Volkswirtschaft +99’521.00 +99’775.00 +102’889.24
9 Finanzen und Steuern +5’083’850.00 +4’706’250.00 +5’115’074.40
Gesamtergebnis +226’771.00 +151’845.00 +617’379.73
Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
0 Allgemeine Verwaltung 1’701’320.00 812’340.00 1’545’920.00 787’760.00 1’647’614.35 828’641.00
0110 Legislative 91’050.00 85’280.00 91’613.14 1’320.45
0120 Exekutive 222’400.00 1’900.00 189’640.00 2’500.00 188’689.78 2’080.00
0210 Finanz- und Steuerverwaltung 370’550.00 373’100.00 364’170.00 368’400.00 381’648.99 375’981.50
0220 Allgemeine Dienste 106’700.00 77’250.00 79’204.27
0222 Bauverwaltung 304’600.00 80’300.00 216’610.00 70’300.00 221’837.70 90’222.95
0223 Informatik 242’770.00 196’030.00 266’920.00 187’750.00 229’866.06 196’375.00
0290 Übrige Verwaltungsliegenschaften 14’650.00 5’760.00 13’750.00 5’760.00 23’413.70 7’046.55
0291 Verwaltungsliegenschaft Mühle 126’700.00 64’770.00 137’100.00 62’570.00 144’715.25 65’134.55
0292 Verwaltungsliegenschaft Werkhof/FW-Depot 221’900.00 90’480.00 195’200.00 90’480.00 286’625.46 90’480.00

Bauverwaltung/Allgemeine Dienste
Eine zusätzliche Stelle in den Abteilungen Bauverwaltung und Gemeindeschreiberin wurde bewilligt.

Verwaltungsliegenschaft Werkhof/FW-Depot
Die Gasheizung im Feuerwehrdepot muss ersetzt werden.

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1’261’190.00 801’350.00 992’040.00 545’650.00 892’996.41 514’461.95
1400 Allgemeines Rechtswesen 524’400.00 86’000.00 516’470.00 86’000.00 467’787.42 90’675.87
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen 8’250.00 14’000.00 5’861.15
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht 10’100.00 8’100.00 10’628.10
1500 Feuerwehr 375’200.00 375’200.00 357’100.00 357’100.00 338’720.78 338’720.78
1610 Militärische Verteidigung 290’700.00 317’600.00 44’500.00 80’000.00 17’989.61 60’115.30
1620 Zivilschutz 49’200.00 22’550.00 48’650.00 22’550.00 49’529.20 24’950.00
1627 Regionaler Führungsstab 3’340.00 3’220.00 2’480.15

Allgemeines Rechtswesen
Beitrag an die regionale Berufsbeistandschaft Fr. 260’000.

Feuerwehr
Das Budget der Feuerschutzkommission für den Bereich Feuerwehr schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 77’300 ab.

Militärische Verteidigung
Im Jahr 2026 sind die Sanierungen der Schiessanlagen 300m und 25/50m im Äuli geplant.

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
3 Kultur, Sport und Freizeit 270’350.00 32’600.00 267’550.00 24’500.00 268’954.10 38’518.95
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 5’000.00 5’000.00 5’000.00
3290 Übrige Kultur 78’150.00 77’150.00 88’992.00 119.00
3320 Massenmedien 68’500.00 22’600.00 68’500.00 20’000.00 68’751.60 27’842.45
3410 Sport 27’600.00 28’000.00 26’399.72
3420 Freizeit 66’050.00 64’050.00 54’217.93
3421 Istighofer Weiher 25’050.00 10’000.00 24’850.00 4’500.00 25’592.85 10’557.50

Denkmalpflege und Heimatschutz
Für den Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) Fonds sind Rückstellungen von Fr. 5’000 geplant.

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
4 Gesundheit 762’580.00 85’000.00 723’680.00 85’000.00 738’527.11 139’756.31
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 462’000.00 427’000.00 497’888.00
4210 Ambulante Krankenpflege 298’380.00 85’000.00 294’480.00 85’000.00 238’623.86 139’756.31
4310 Alkohol- und Drogenprävention 700.00 700.00 606.70
4320 Übrige Krankheitsbekämpfung 1’000.00 1’000.00 906.70
4340 Lebensmittelkontrolle 500.00 500.00 501.85

Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
Beitrag an Kanton Fr. 110.00 pro Einwohner (2025 Fr. 102.60)

Ambulante Krankenpflege
Beitrag Spitex gemäss Leistungsvereinbarung Fr. 220’000, die Kosten für die Langzeitpflege von privaten Institutionen und Entlastungsdienste betragen vorausslichtlich Fr. 73’000.

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
5 Soziale Sicherheit 2’505’650.00 1’154’200.00 2’833’280.00 1’589’200.00 2’466’866.21 1’449’387.98
5110 Krankenversicherung 50’800.00 48’190.00 45’760.52
5120 Prämienverbilligungen 580’000.00 86’000.00 555’000.00 104’000.00 566’292.05 92’109.66
5230 Invalidenheime 2’450.00 2’400.00 2’426.80
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 13’300.00 7’000.00 82’510.00 7’000.00 67’941.65 6’887.00
5350 Leistungen an das Alter 14’770.00 16’970.00 14’161.85
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 137’300.00 60’000.00 145’850.00 75’000.00 139’095.26 106’238.83
5440 Jugendschutz 301’250.00 155’200.00 304’050.00 135’200.00 174’987.90 117’976.04
5450 Leistungen an Familien 63’000.00 61’000.00 59’730.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 123’670.00 76’370.00 62’983.30
5720 Wirtschaftliche Hilfe 430’000.00 200’000.00 500’000.00 190’000.00 483’884.05 295’081.40
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 130’000.00 130’000.00 130’000.00 130’000.00 139’431.50 127’718.20
5730 Asylwesen 203’750.00 155’000.00 313’350.00 320’000.00 238’020.73 228’637.75
5732 Asylwesen Schutzstatus S 262’350.00 346’000.00 446’150.00 613’000.00 325’282.00 459’019.10
5790 Übrige Fürsorge 193’010.00 15’000.00 151’440.00 15’000.00 146’868.60 15’720.00

Prämienverbilligung
Der Gemeindeanteil für den Beitrag aus der Krankenkassenprämienverbilligung beträgt voraussichtlich Fr. 450’000.

Kinderkrippen und Kinderhorte
Der finanzielle Spielraum wurde erweitert um auf die angespannte finanzielle Situation der Kita Biberbau angemessen reagieren zu können.

Wirtschaftliche Hilfe / Alimentenbevorschussung und -inkasso
Für das Budget 2026 wurden die bereits gebuchten Aufwände von 2025 hochgerechnet.

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
6 Verkehr 1’306’510.00 316’300.00 1’258’150.00 241’300.00 2’059’460.24 252’656.55
6130 Kantonsstrassen, übrige 35’200.00 32’600.00 35’200.00 32’600.00 622’330.90 32’565.90
6150 Gemeindestrassen 981’050.00 246’700.00 935’000.00 171’700.00 1’147’784.01 183’365.65
6155 Hundewesen 20’660.00 37’000.00 25’350.00 37’000.00 21’559.33 36’725.00
6210 Bahninfrastruktur 600.00 600.00 600.00
6220 Regionalverkehr 269’000.00 262’000.00 267’186.00

Gemeindestrassen
Projekt Parkierungskonzept Fr. 30’000, Weihnachtsbeleuchtung Umbau auf LED Fr. 50’000.
Mehreinnahmen Strassenverkehrssteuern aufgrund Zuteilung von Strassen von Kanton an Gemeinde.

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
7 Umweltschutz und Raumordnung 2’025’540.00 1’674’750.00 2’051’130.00 1’744’160.00 2’000’810.41 1’751’222.18
7100 Wasserversorgung 6’000.00 6’000.00 5’177.00
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 987’650.00 987’650.00 900’500.00 900’500.00 1’051’346.43 1’051’346.43
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 496’300.00 496’300.00 645’410.00 645’410.00 491’677.15 491’677.15
7300 Abfallwirtschaft 8’500.00 8’500.00 7’875.35
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 173’300.00 173’300.00 180’750.00 180’750.00 184’805.45 184’805.45
7410 Gewässerverbauungen 120’000.00 112’500.00 85’845.66 7’480.40
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 10’000.00 14’148.40
7710 Friedhof und Bestattung 150’320.00 17’500.00 146’580.00 17’500.00 142’530.82 15’912.75
7900 Raumordnung 73’470.00 50’890.00 17’404.15

Wasserwerk
Die Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 90’650 ab. Im Jahr 2026 wird die nächste Tranche Wasseruhren ersetzt.

Abwasserbeseitigung
Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 13’900 zu Gunsten der Spezialfinanzierung ab.

Abfallwirtschaft
Die Abfallbeseitigung schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 6’450 ab.

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
8 Volkswirtschaft 734’570.00 834’091.00 823’720.00 923’495.00 663’218.96 766’108.20
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 20’100.00 20’100.00 20’041.85
8140 Produktionsverbesserung Pflanzen 10’150.00 10’100.00 9’115.87 120.00
8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen 16’000.00 16’000.00 18’713.35
8300 Jagd und Fischerei 2’070.00 4’791.00 1’770.00 3’645.00 1’925.30 3’640.70
8500 Industrie, Gewerbe, Handel 2’150.00 2’150.00 610.00
8600 Banken und Versicherungen 84’000.00 90’000.00 84’165.00
8710 Elektrizität allgemein 65’000.00 60’000.00 67’847.31
8711 Elektrizitätswerk – Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] 349’300.00 349’300.00 420’500.00 420’500.00 381’750.62 381’750.62
8712 Elektrizitätswerk – Stromhandel [Gemeindebetrieb] 331’000.00 331’000.00 349’350.00 349’350.00 228’584.57 228’584.57
8730 Nichtelektrische Energie 3’800.00 3’750.00 2’477.40

Elektrizitätsnetz / Stromhandel
Der Bereich «Netz» erwirtschaftet einen mutmasslichen Gewinn von Fr. 6’900; der Bereich «Energie» schliesst mit einem Verlust von Fr. 18’000 ab.

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
9 Finanzen und Steuern 57’600.00 5’141’450.00 75’200.00 4’781’450.00 50’347.16 5’165’421.56
9100 Steuern 20’000.00 4’100’000.00 30’000.00 3’910’000.00 5’804.71 4’005’890.65
9300 Finanz- und Lastenausgleich 450’000.00 350’000.00 466’797.00
9500 Übrige Ertragsanteile 4’500.00 556’000.00 4’500.00 496’000.00 3’723.35 656’760.60
9610 Zinsen 33’100.00 32’750.00 40’700.00 22’750.00 40’819.10 33’335.11
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 1’700.00 1’700.00 1’680.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 1’000.00 1’000.00 958.20

Steuern
Der Steuerfuss der Gemeinde bleibt unverändert 52 %.
Der Gesamtsteuerfuss 2025 der Politischen Gemeinde Bürglen setzt sich wie folgt zusammen: Staatssteuer 109 %, Gemeindesteuer 52 %, Schule 99 %, Kirche evang. 25 % und Kirche kath. Bürglen 21 % / Istighofen 22 % / Leimbach, Opfershofen 21 % / Sonnenhof 17 %.